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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE05899

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESAS COM DIARIAS PARAFORTALEZA E BRASILIA, CONFORME RD 934, NO PERIODO DE 03 A 06/08/2015

0,00 1.572,00 1.572,00
Totais: 0,00 1.572,00 1.572,00

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