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NOTA DE EMPENHO 2015NE10347

Favorecido

GILSOMAR CUTRIM
R$ 332,50
 

CPF/CNPJ:

23804009387

Emissão:

14/12/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

206460/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA VAZ CAMINHA,186-VILA PASSOS

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 27 A29/10/2015,CONFORME RD N.1663/2015.PINHEIRO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10347 14/12/2015 332,50 332,50 332,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 27 A29/10/2015,CONFORME RD N.1663/2015.PINHEIRO.
2015NE10347 14/12/2015 332,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL16549 14/12/2015 0,00 332,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13241 18/12/2015 0,00 0,00 332,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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