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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE10311

Dt. Emissão:
Descrição:

0,00 0,00 0,00
2015NE10314

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 24 A25/112015,CONFORME RD N.1765/2015 BRASILIA.

924,00 924,00 924,00
Totais: 924,00 924,00 924,00

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