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NOTA DE EMPENHO 2015NE11105

Favorecido

ANA GLORIA GOMES
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

23542101320

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

218174/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 08 DE DEZEMBRO 52

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.11 A 21.11.15EM IMPERATRIZ ACAILANDIAAMARANTE E BURITICUPU RD1736/15 EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11105 29/12/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 16.11 A 21.11.15EM IMPERATRIZ ACAILANDIAAMARANTE E BURITICUPU RD1736/15 EM ANEXO
2015NE11105 29/12/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17647 29/12/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13956 29/12/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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