CPF/CNPJ:
20337346000197
Emissão:
22/06/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
MATERIAL DE CONSUMO
Processo:
4425/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.TIRADENTES 113 SALA 23 EDF.LORE-NA CENTRO
Municipio:
ARAGUARI
Estado:
MG
CEP:
38440238
CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO CRISTAL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE04207 | 22/06/2015 | 33.842,40 | 25.110,60 | 25.110,60 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO CRISTAL
|
2015NE04207 | 22/06/2015 | 33.842,40 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL15042 | 11/11/2015 | 0,00 | 22.200,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (511202)
|
2015NL15043 | 11/11/2015 | 0,00 | 2.910,60 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11999 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.910,60 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12002 | 16/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05093 OB - 2015OB11999 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
|
2015NS00520 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -2.910,60 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05093 OB - 2015OB12002 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
|
2015NS00521 | 18/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -22.200,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12272 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 2.910,60 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12273 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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