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NOTA DE EMPENHO 2015NE04207

Favorecido

ISRAEL VILLAS GONZAGA - ME
R$ 33.842,40
 

CPF/CNPJ:

20337346000197

Emissão:

22/06/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

4425/2015

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.TIRADENTES 113 SALA 23 EDF.LORE-NA CENTRO

Municipio:

ARAGUARI

Estado:

MG

CEP:

38440238

Descrição

CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO CRISTAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04207 22/06/2015 33.842,40 25.110,60 25.110,60
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE TORRADO E MOIDO, EM PO HOMOGENIO FINO, EMPACOTADO A VACUO ACUCAR TIPO CRISTAL
2015NE04207 22/06/2015 33.842,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL15042 11/11/2015 0,00 22.200,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL15043 11/11/2015 0,00 2.910,60 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11999 16/11/2015 0,00 0,00 2.910,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB12002 16/11/2015 0,00 0,00 22.200,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05093 OB - 2015OB11999 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
2015NS00520 18/11/2015 0,00 0,00 -2.910,60
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05093 OB - 2015OB12002 MOTIVO Destino-TFI devolvida pela COMPE-Outros
2015NS00521 18/11/2015 0,00 0,00 -22.200,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12272 24/11/2015 0,00 0,00 2.910,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB12273 24/11/2015 0,00 0,00 22.200,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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