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NOTA DE EMPENHO 2015NE10992

Favorecido

GLAUDECY GAMA FREIRE
R$ 465,50
 

CPF/CNPJ:

19662025391

Emissão:

28/12/2015

Plano Interno:

FUNCHEMOR

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

189932/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV.07,Q-11,CASA-05 PACO DO LUMIAR

Municipio:

PACO DO LUMIAR 237-5463

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 06.10 A 09.10.15EM MIRINZAL RD 1494/15 EMANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10992 28/12/2015 465,50 465,50 465,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 06.10 A 09.10.15EM MIRINZAL RD 1494/15 EMANEXO
2015NE10992 28/12/2015 465,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17507 28/12/2015 0,00 465,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13869 29/12/2015 0,00 0,00 465,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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