Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE09272
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 02/10/2015,CONFORME -RD N. 1531/2015 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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