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NOTA DE EMPENHO 2015NE08693

Favorecido

MARIA JOANA SANTOS DO LAGO
R$ 399,00
 

CPF/CNPJ:

17720087372

Emissão:

26/10/2015

Plano Interno:

MONITATP

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

191310/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA V LOCAL 301 008 CJ PQ. VITORIA

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE ALCANTARA, NO PERIODO DE 06 E 08/10/15, CONFORME RD 1495

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08693 26/10/2015 399,00 399,00 399,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE ALCANTARA, NO PERIODO DE 06 E 08/10/15, CONFORME RD 1495
2015NE08693 26/10/2015 399,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13976 26/10/2015 0,00 399,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10855 26/10/2015 0,00 0,00 399,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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