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NOTA DE EMPENHO 2015NE00533

Favorecido

M DE J SOUZA - EIRELI-EPP
R$ 13.459,90
 

CPF/CNPJ:

17605630000192

Emissão:

23/02/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

MATERIAL DE CONSUMO

Processo:

42619/2014

Processo Licitatório:

PREGÃO PRESENCIAL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV NOVA YORK N.01 Q 10 CENTRAL PARKARACAGI

Municipio:

SAO JOSE DE RIBAMAR

Estado:

MA

CEP:

65115000

Descrição

CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO ACUCAR TIPO CRISTAL

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00533 23/02/2015 13.459,90 11.476,32 11.476,32
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CAFE MOIDO, EM PO HOMOGENEO ACUCAR TIPO CRISTAL
2015NE00533 23/02/2015 13.459,90 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04423 16/04/2015 0,00 2.492,80 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL04423 16/04/2015 0,00 265,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL07615 19/06/2015 0,00 2.460,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL07615 19/06/2015 0,00 1.351,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL07617 19/06/2015 0,00 393,60 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL07666 23/06/2015 0,00 3.161,92 0,00
LIQUIDAÇÃO (511202)
2015NL07666 23/06/2015 0,00 1.351,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02692 16/04/2015 0,00 0,00 2.757,80
PAGAMENTO (540999)
2015OB05395 19/06/2015 0,00 0,00 3.811,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB05396 19/06/2015 0,00 0,00 393,60
PAGAMENTO (540999)
2015OB05437 23/06/2015 0,00 0,00 4.513,42

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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