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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE03195

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/DESPESAS COM AVIAGEM A REG.SAO JOAO DOSPATOS PERIODO DE 04 A 15/05/15 CONF.RD.419/15

1.596,00 1.596,00 1.596,00
2015NE06715

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20 A24/07/2015,CONFORME RD N.882/2015

665,00 665,00 665,00
2015NE11014

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 28/09 A 03/10/2015, CONFORME RD N.1539, REGIONAL DE SAO JOAO DOS PATOS.

731,50 731,50 731,50
Totais: 2.992,50 2.992,50 2.992,50

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