Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE06131
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 20/07 A 24/07/2015,CONFORME RD N.783/2015 |
765,00 | 765,00 | 765,00 |
Totais: | 765,00 | 765,00 | 765,00 |
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