CPF/CNPJ:
14145677000122
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02213 | 22/04/2015 | 282.372,16 | 211.725,92 | 211.725,92 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02213 | 22/04/2015 | 282.372,16 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05200 | 04/05/2015 | 0,00 | 23.077,89 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05517 | 11/05/2015 | 0,00 | 19.525,18 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06888 | 28/05/2015 | 0,00 | 22.324,69 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08172 | 06/07/2015 | 0,00 | 19.201,32 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09868 | 31/07/2015 | 0,00 | 14.040,41 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10517 | 20/08/2015 | 0,00 | 28.749,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11725 | 15/09/2015 | 0,00 | 23.395,01 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14392 | 29/10/2015 | 0,00 | 23.173,78 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15567 | 25/11/2015 | 0,00 | 20.638,72 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17822 | 30/12/2015 | 0,00 | 17.599,46 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03310 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.077,89 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03594 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.525,18 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03623 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.525,18 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05547 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -19.525,18 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04819 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 22.324,69 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05892 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.201,32 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07364 | 31/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.040,41 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07857 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.749,46 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07859 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.749,46 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL10526 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | -28.749,46 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09011 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.395,01 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11303 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 23.173,78 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12311 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.638,72 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14114 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.599,46 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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