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NOTA DE EMPENHO 2015NE05618

Favorecido

FMS-PREF.M.DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
R$ 247.541,75
 

CPF/CNPJ:

13848108000180

Emissão:

29/07/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

121284/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

- REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/15 CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05618 29/07/2015 83.558,53 247.541,75 247.541,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/15 CONFORMESOLICITACAO EM ANEXO
2015NE05618 29/07/2015 83.558,53 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE ADESAO QUE CONSTITUI O INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFI-CACAO DE GESTAO HOSPITALAREFERENTE AO MES DE MAIO/15
2015NE08725 26/10/2015 53.160,54 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE ADESAO QUE CONSTITUI O INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFI-CACAO DE GESTAO HOSPITALA20 ( LEITOS)REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/15
2015NE10036 30/11/2015 160.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
2015NE10047 30/11/2015 -160.000,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO TERMO DE ADESAO QUE CONSTITUI O INCENTIVO ESTADUAL DE QUALIFI-CACAO DE GESTAO HOSPITALA20 ( LEITOS)REFERENTE AOSMESES DE JUNHO E JULHO/15
2015NE10050 30/11/2015 110.823,68 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11724 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL16157 29/07/2015 0,00 -160.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09713 29/07/2015 0,00 83.557,53 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL13988 26/10/2015 0,00 53.160,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16146 30/11/2015 0,00 160.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16159 30/11/2015 0,00 110.823,68 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07183 29/07/2015 0,00 0,00 83.557,53
PAGAMENTO (540999)
2015OB10860 26/10/2015 0,00 0,00 53.160,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB12639 04/12/2015 0,00 0,00 160.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12640 04/12/2015 0,00 0,00 160.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB12646 04/12/2015 0,00 0,00 110.823,68
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL16149 04/12/2015 0,00 0,00 -160.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL16155 04/12/2015 0,00 0,00 -160.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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