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NOTA DE EMPENHO 2015NE02582

Favorecido

PEREIRA DE SA ADM. DE ATIVOS PROPRIO LTDA
R$ 405.500,00
 

CPF/CNPJ:

13250978000153

Emissão:

29/04/2015

Plano Interno:

LOCAIMOV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

11070/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITUADO NA AV. DOSHOLANDESES-CALHAU, PARA /ABRIGAR OS SETORES DA SE-CRETARIA ADJUNTA DE ATENCAO PRIMARIA E VIG.SANITARIA EM SAUDE DA SES, CON-FORME DESPACXHO DA CONTROLADORIA INT

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02582 29/04/2015 472.500,00 405.000,00 405.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A LOCACAO DEIMOVEL SITUADO NA AV. DOSHOLANDESES-CALHAU, PARA /ABRIGAR OS SETORES DA SE-CRETARIA ADJUNTA DE ATENCAO PRIMARIA E VIG.SANITARIA EM SAUDE DA SES, CON-FORME DESPACXHO DA CONTROLADORIA INT
2015NE02582 29/04/2015 472.500,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL DOEMPENHO ORIGINAL POR DETERMINACAO DO GESTOR
2015NE11308 30/12/2015 -67.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL17923 29/04/2015 0,00 -67.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07314 11/06/2015 0,00 135.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07884 26/06/2015 0,00 135.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL10190 11/08/2015 0,00 135.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL16355 10/12/2015 0,00 67.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05141 11/06/2015 0,00 0,00 135.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05639 26/06/2015 0,00 0,00 135.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07604 11/08/2015 0,00 0,00 135.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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