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NOTA DE EMPENHO 2015NE04425

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AGUA DOCE
R$ 112.526,42
 

CPF/CNPJ:

13053338000153

Emissão:

30/06/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

90621/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

- REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04425 30/06/2015 39.566,09 112.526,42 112.526,42
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE DE 20(LEITOS) REFERENTE A JANEIRO E FEVE-REIRO/2015.
2015NE04425 30/06/2015 39.566,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20LEITOS, REF. MAR-ABR/2015
2015NE05127 17/07/2015 30.040,03 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE DERECURSO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO DO HOSPITAL 20LEITOS REFERENTE AO MESDE MAIO/2015
2015NE09249 05/11/2015 42.291,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO VALOR INCORRETO
2015NE09251 05/11/2015 -42.291,30 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO REPASSE DERECURSO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO DO HOSPITAL 20LEITOS REFERENTE AO MESDE MAIO/2015
2015NE09252 05/11/2015 42.921,30 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11691 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07953 30/06/2015 0,00 39.565,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08926 17/07/2015 0,00 30.040,03 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14720 05/11/2015 0,00 42.921,30 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05693 30/06/2015 0,00 0,00 39.565,09
PAGAMENTO (540999)
2015OB06356 17/07/2015 0,00 0,00 30.040,03
PAGAMENTO (540999)
2015OB11613 06/11/2015 0,00 0,00 42.921,30

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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