Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE07093

Favorecido

ANTONIO PEREIRA LIMA
R$ 798,00
 

CPF/CNPJ:

12704520372

Emissão:

15/09/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

153566/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

FUNASA

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO 24 A 29.08.2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE07093 15/09/2015 798,00 798,00 798,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA O MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO PERIODO 24 A 29.08.2015.
2015NE07093 15/09/2015 798,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL11791 15/09/2015 0,00 798,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB09072 15/09/2015 0,00 0,00 798,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,