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NOTA DE EMPENHO 2015NE02186

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS
R$ 399.984,68
 

CPF/CNPJ:

12658017000110

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02186 22/04/2015 400.011,94 259.257,73 259.257,73
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02186 22/04/2015 400.011,94 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL CONFORMEEXTRATO BANCARIO ANEXO.
2015NE05818 04/08/2015 -27,26 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05110 30/04/2015 0,00 23.080,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05527 11/05/2015 0,00 25.579,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07093 29/05/2015 0,00 21.731,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07919 26/06/2015 0,00 24.500,33 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10037 05/08/2015 0,00 23.277,84 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11162 31/08/2015 0,00 25.286,90 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12910 05/10/2015 0,00 51.216,24 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14886 09/11/2015 0,00 32.469,41 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16321 10/12/2015 0,00 32.115,95 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03229 30/04/2015 0,00 0,00 23.080,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB03605 11/05/2015 0,00 0,00 25.579,23
PAGAMENTO (540999)
2015OB04965 03/06/2015 0,00 0,00 21.731,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB05665 26/06/2015 0,00 0,00 24.500,33
PAGAMENTO (540999)
2015OB07494 05/08/2015 0,00 0,00 23.277,84
PAGAMENTO (540999)
2015OB08395 01/09/2015 0,00 0,00 25.286,90
PAGAMENTO (540999)
2015OB09994 05/10/2015 0,00 0,00 51.216,24
PAGAMENTO (540999)
2015OB11738 09/11/2015 0,00 0,00 32.469,41
PAGAMENTO (540999)
2015OB12835 10/12/2015 0,00 0,00 32.115,95

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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