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NOTA DE EMPENHO 2015NE03478

Favorecido

FMS-PREF.M.DE PACO DO LUMIAR
R$ 134.225,00
 

CPF/CNPJ:

12650786000171

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

244399/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03478 21/05/2015 100.669,75 134.225,00 134.225,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
2015NE03478 21/05/2015 100.669,75 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
2015NE08894 27/10/2015 33.556,25 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11436 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06287 21/05/2015 0,00 100.668,75 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14078 27/10/2015 0,00 33.556,25 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04290 22/05/2015 0,00 0,00 100.668,75
PAGAMENTO (540999)
2015OB11005 27/10/2015 0,00 0,00 33.556,25

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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