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NOTA DE EMPENHO 2015NE04739

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA
R$ 265.042,64
 

CPF/CNPJ:

12040373000175

Emissão:

08/07/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

90900/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PE-QUENO PORTE DE 20 LEITOSREFERENTE AOS MESES JAN/15 E FEV/2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04739 08/07/2015 42.181,23 265.042,64 265.042,64
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE PE-QUENO PORTE DE 20 LEITOSREFERENTE AOS MESES JAN/15 E FEV/2015.
2015NE04739 08/07/2015 42.181,23 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO PARAMANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20LEITOS, REF. MAR-ABR/2015
2015NE05126 17/07/2015 88.846,67 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO FINANCEIRO PARA MANUTENCAO E FUNCIONAMEN-TO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS, REFERENCIA A JUNHO E JULHO DE 2015,CONFORME PORTARIA N.113/2015.
2015NE10026 04/12/2015 134.015,74 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11703 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08453 08/07/2015 0,00 42.180,23 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08925 17/07/2015 0,00 88.846,67 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16131 04/12/2015 0,00 134.015,74 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06124 08/07/2015 0,00 0,00 42.180,23
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04915 OB - 2015OB06124 MOTIVO Insufici-ncia de saldo
2015NS00217 08/07/2015 0,00 0,00 -42.180,23
PAGAMENTO (540999)
2015OB06248 14/07/2015 0,00 0,00 42.180,23
PAGAMENTO (540999)
2015OB06352 17/07/2015 0,00 0,00 88.846,67
PAGAMENTO (540999)
2015OB12628 04/12/2015 0,00 0,00 134.015,74

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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