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NOTA DE EMPENHO 2015NE03445

Favorecido

FMS-PREF.M.DE BURITICUPU
R$ 168.350,00
 

CPF/CNPJ:

12036458000180

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

244399/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03445 21/05/2015 126.262,50 168.350,00 168.350,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
2015NE03445 21/05/2015 126.262,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO SAMU
2015NE03460 21/05/2015 1,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
2015NE08864 27/10/2015 42.087,50 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE3445/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR
2015NE11760 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06276 21/05/2015 0,00 126.262,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14066 27/10/2015 0,00 42.087,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04314 22/05/2015 0,00 0,00 126.262,50
PAGAMENTO (540999)
2015OB10993 27/10/2015 0,00 0,00 42.087,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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