CPF/CNPJ:
12010478000181
Emissão:
07/10/2015
Plano Interno:
MANUTSES
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
121166/2015
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
AV.COLARES MOREIRA N.02 QD.03
Municipio:
SAO LUIS
Estado:
MA
CEP:
65000000
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DEIMPRESSAO-PLOTAGEM- DEPROJETOS DE ENGENHARIA EARQUITETURA EM AUTO CADCONFORME PREGAO 065/15-CSL/SES E AUTORIZO FLS.353.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2015NE07984 | 07/10/2015 | 32.820,00 | 32.816,28 | 915,57 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DEIMPRESSAO-PLOTAGEM- DEPROJETOS DE ENGENHARIA EARQUITETURA EM AUTO CADCONFORME PREGAO 065/15-CSL/SES E AUTORIZO FLS.353.
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2015NE07984 | 07/10/2015 | 32.820,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
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2015NE11515 | 30/12/2015 | -3,72 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
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2015NL16928 | 21/12/2015 | 0,00 | 32.816,28 | 0,00 |
PAGAMENTO (540996)
Descrição:
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2015NL18524 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 915,57 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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