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NOTA DE EMPENHO 2015NE10393

Favorecido

FMS-PREF.M.DE MONTES ALTOS
R$ 137.190,71
 

CPF/CNPJ:

11753150000192

Emissão:

16/12/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

196523/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

- REPASSE DE RECURSO AIH/SUS AOS FUNDO MUNICIPAISDE SAUDE REF.MES DE MAIO/2015 CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10393 16/12/2015 40.171,40 137.190,71 137.190,71
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: - REPASSE DE RECURSO AIH/SUS AOS FUNDO MUNICIPAISDE SAUDE REF.MES DE MAIO/2015 CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
2015NE10393 16/12/2015 40.171,40 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: - REFORCO DE RECURSO MAC/AIH REFERENTE AOS MESESDE FEVEREIRO E AGOSTO/15CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO.
2015NE10762 23/12/2015 97.019,97 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL DA NE10393/2015 POR MOTIVO DEORDEM SUPERIOR.
2015NE11516 30/12/2015 -0,66 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16657 16/12/2015 0,00 40.170,74 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL17198 23/12/2015 0,00 97.019,97 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13118 16/12/2015 0,00 0,00 40.170,74
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05132 OB - 2015OB13118 MOTIVO OB c/nat.jur-dica do CNPJ FAV incompat.
2015NS00562 16/12/2015 0,00 0,00 -40.170,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB13401 22/12/2015 0,00 0,00 40.170,74
PAGAMENTO (540999)
2015OB13558 23/12/2015 0,00 0,00 35.279,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB13559 23/12/2015 0,00 0,00 61.740,36

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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