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NOTA DE EMPENHO 2015NE04846

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 25.593,75
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

14/07/2015

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

244399/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DO SAMU REF.ABR/MAI/JUN/15 CONF.PLANILHA

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE04846 14/07/2015 25.593,75 25.593,75 25.593,75
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE REPASSE FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DO SAMU REF.ABR/MAI/JUN/15 CONF.PLANILHA
2015NE04846 14/07/2015 25.593,75 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08683 15/07/2015 0,00 25.593,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB06324 15/07/2015 0,00 0,00 25.593,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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