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NOTA DE EMPENHO 2015NE03685

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 16.915,08
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

22/05/2015

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

53910/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03685 22/05/2015 7.250,32 16.915,08 16.915,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DA CONTRA-PARTIDA ESTADUAL A ASSIS-TENCIA FARMACEUTICA BASI-CA REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO A MARCO/15
2015NE03685 22/05/2015 7.250,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 204/GM/MS DE 20/01/2007 REFE-RENTE AOS MESES DE ABRILA JUNHO/2015.
2015NE05085 17/07/2015 7.249,32 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR DACONTRA PARTIDA ESTADUALA ASSISTENCIA FARMACEUTI-CA BASICA PORTARIA 4.217DE 29/12/10 REFERENTE AODE JULHO/15
2015NE08960 27/10/2015 2.416,44 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11654 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06534 22/05/2015 0,00 7.249,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL08974 17/07/2015 0,00 7.249,32 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14255 27/10/2015 0,00 2.416,44 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04543 25/05/2015 0,00 0,00 7.249,32
PAGAMENTO (540999)
2015OB06590 17/07/2015 0,00 0,00 7.249,32
PAGAMENTO (540999)
2015OB11144 28/10/2015 0,00 0,00 2.416,44

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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