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NOTA DE EMPENHO 2015NE02254

Favorecido

FMS-PREF.M.DE SAO PEDRO DA AGUA BRANCA
R$ 243.953,07
 

CPF/CNPJ:

11517066000170

Emissão:

23/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS AIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02254 23/04/2015 243.953,07 102.689,27 102.689,27
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REFERENTEAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2015
2015NE02254 23/04/2015 243.953,07 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL09497 23/04/2015 0,00 -17.706,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07306 11/06/2015 0,00 20.257,42 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09495 24/07/2015 0,00 17.706,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09498 24/07/2015 0,00 17.706,30 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10515 20/08/2015 0,00 26.918,61 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14963 10/11/2015 0,00 37.806,94 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB05131 11/06/2015 0,00 0,00 20.257,42
PAGAMENTO (540999)
2015OB07022 24/07/2015 0,00 0,00 17.706,30
PAGAMENTO (540999)
2015OB07855 20/08/2015 0,00 0,00 26.918,61
PAGAMENTO (540999)
2015OB11791 10/11/2015 0,00 0,00 37.806,94

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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