Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE02283

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SAO R.DAS MANGABEIRAS
R$ 622.599,72
 

CPF/CNPJ:

11417081000146

Emissão:

23/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02283 23/04/2015 622.599,72 487.983,45 487.983,45
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
2015NE02283 23/04/2015 622.599,72 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07060 29/05/2015 0,00 44.502,99 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07061 29/05/2015 0,00 51.595,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07064 29/05/2015 0,00 45.850,05 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07910 26/06/2015 0,00 51.811,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11155 31/08/2015 0,00 43.796,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11364 03/09/2015 0,00 51.661,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14552 29/10/2015 0,00 43.781,64 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14987 10/11/2015 0,00 51.661,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16650 16/12/2015 0,00 51.661,31 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16715 17/12/2015 0,00 51.661,31 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04939 02/06/2015 0,00 0,00 51.595,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB04940 02/06/2015 0,00 0,00 44.502,99
PAGAMENTO (540999)
2015OB04942 02/06/2015 0,00 0,00 45.850,05
PAGAMENTO (540999)
2015OB05649 26/06/2015 0,00 0,00 51.811,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB08401 01/09/2015 0,00 0,00 43.796,91
PAGAMENTO (540999)
2015OB08536 03/09/2015 0,00 0,00 51.661,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB11428 04/11/2015 0,00 0,00 43.781,64
PAGAMENTO (540999)
2015OB11810 10/11/2015 0,00 0,00 51.661,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB13109 16/12/2015 0,00 0,00 51.661,31
PAGAMENTO (540999)
2015OB13169 17/12/2015 0,00 0,00 51.661,31

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,