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NOTA DE EMPENHO 2015NE10292

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE SATUBINHA
R$ 200.000,00
 

CPF/CNPJ:

11344002000114

Emissão:

11/12/2015

Plano Interno:

15AP197/2

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO

Processo:

184276/2015

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA CUSTEIO DE ACOESE SERVICOS RELATIVOS A ASSISTENCIA A SAUDE NA UNI-DADE REFERIDA,ONFORME PORTARIA N.293/15 E PARECERN.1245/15/AJA EM ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10292 11/12/2015 200.000,00 200.000,00 200.000,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO PARA CUSTEIO DE ACOESE SERVICOS RELATIVOS A ASSISTENCIA A SAUDE NA UNI-DADE REFERIDA,ONFORME PORTARIA N.293/15 E PARECERN.1245/15/AJA EM ANEXO.
2015NE10292 11/12/2015 200.000,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2015NL16696 11/12/2015 0,00 -200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16472 11/12/2015 0,00 200.000,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16697 16/12/2015 0,00 200.000,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13056 14/12/2015 0,00 0,00 200.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 05128 OB - 2015OB13056 MOTIVO OB crd.BB - CPF/CNPJ n-o confere
2015NS00560 14/12/2015 0,00 0,00 -200.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13147 16/12/2015 0,00 0,00 200.000,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL16699 16/12/2015 0,00 0,00 -200.000,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13163 17/12/2015 0,00 0,00 200.000,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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