CPF/CNPJ:
11317251000110
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE02177 | 22/04/2015 | 244.705,42 | 184.197,68 | 184.197,68 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02177 | 22/04/2015 | 244.705,42 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05727 | 12/05/2015 | 0,00 | 21.425,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07510 | 16/06/2015 | 0,00 | 20.248,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07512 | 16/06/2015 | 0,00 | 21.425,38 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07897 | 26/06/2015 | 0,00 | 20.248,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09710 | 29/07/2015 | 0,00 | 20.170,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11150 | 31/08/2015 | 0,00 | 20.170,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12261 | 23/09/2015 | 0,00 | 20.170,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14897 | 09/11/2015 | 0,00 | 20.170,12 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16652 | 16/12/2015 | 0,00 | 20.170,20 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03763 | 12/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.425,38 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05301 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.248,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05304 | 16/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.425,38 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05674 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.248,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07272 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.170,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08400 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.170,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09514 | 23/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.170,12 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11754 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.170,12 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB13108 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.170,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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