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NOTA DE EMPENHO 2015NE02177

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CENTRO DO GUILHERME
R$ 244.705,42
 

CPF/CNPJ:

11317251000110

Emissão:

22/04/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

57425/2015

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02177 22/04/2015 244.705,42 184.197,68 184.197,68
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
2015NE02177 22/04/2015 244.705,42 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL05727 12/05/2015 0,00 21.425,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07510 16/06/2015 0,00 20.248,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07512 16/06/2015 0,00 21.425,38 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL07897 26/06/2015 0,00 20.248,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL09710 29/07/2015 0,00 20.170,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL11150 31/08/2015 0,00 20.170,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL12261 23/09/2015 0,00 20.170,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14897 09/11/2015 0,00 20.170,12 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL16652 16/12/2015 0,00 20.170,20 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03763 12/05/2015 0,00 0,00 21.425,38
PAGAMENTO (540999)
2015OB05301 16/06/2015 0,00 0,00 20.248,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB05304 16/06/2015 0,00 0,00 21.425,38
PAGAMENTO (540999)
2015OB05674 26/06/2015 0,00 0,00 20.248,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB07272 30/07/2015 0,00 0,00 20.170,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB08400 01/09/2015 0,00 0,00 20.170,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB09514 23/09/2015 0,00 0,00 20.170,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB11754 09/11/2015 0,00 0,00 20.170,12
PAGAMENTO (540999)
2015OB13108 16/12/2015 0,00 0,00 20.170,20

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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