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NOTA DE EMPENHO 2015NE09398

Favorecido

IRACY FERREIRA CORREA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

10654330344

Emissão:

10/11/2015

Plano Interno:

INSPROSERV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

130576/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR

Fonte:

TRANSF. DE RECURSOS DA VIGILANCIA SANITARIA

Endereço:

RUA 4 BLOCO 2 APTO 201

Municipio:

SAQO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 27 A3107/2015, CONFORME RD N.929/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE09398 10/11/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 27 A3107/2015, CONFORME RD N.929/2015
2015NE09398 10/11/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL15019 10/11/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB11834 10/11/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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