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NOTA DE EMPENHO 2015NE01810

Favorecido

IRACY FERREIRA CORREA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

10654330344

Emissão:

13/04/2015

Plano Interno:

INSPROSERV

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

46451/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

EXECUCAO DAS ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA E AMBIENTAL EM CARATER SUPLEMENTAR

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA 4 BLOCO 2 APTO 201

Municipio:

SAQO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PRESIDENTE DUTRAPERIODO DE 23 A 27/03/15 CONF.RD.99/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01810 13/04/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A PRESIDENTE DUTRAPERIODO DE 23 A 27/03/15 CONF.RD.99/15
2015NE01810 13/04/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL04164 13/04/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02457 13/04/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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