Voltar

NOTA DE EMPENHO 2015NE03513

Favorecido

FMS-TUNTUM
R$ 399.035,00
 

CPF/CNPJ:

10476850000114

Emissão:

21/05/2015

Plano Interno:

APSAMU

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

244399/2014

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão da Política de Saúde Pública

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Controle, Regulação e Avaliação do Sistema de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE03513 21/05/2015 299.277,25 399.035,00 399.035,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA FUNDO A FUNDO DA CONTRAPARTIDA ESTADUAL P/ CUSTEIO DA SAMU REF.JAN A MAR/15 CONF.PLANILHA ANEXO.
2015NE03513 21/05/2015 299.277,25 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA CONTRAPARTIDA SAMU, REF. O MES DE JULHODE 2015
2015NE08925 27/10/2015 99.758,75 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11480 30/12/2015 -1,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL06301 21/05/2015 0,00 299.276,25 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL14095 27/10/2015 0,00 99.758,75 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB04305 22/05/2015 0,00 0,00 299.276,25
PAGAMENTO (540999)
2015OB11019 27/10/2015 0,00 0,00 99.758,75

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
l

+

,