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NOTA DE EMPENHO 2015NE01915

Favorecido

JOANA DE DEUS SODRE
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

10415599334

Emissão:

13/04/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

53558/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA AUGUSTO DE LIMA 18

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC. CAXIAS-NOPERIODO DE 26 A 30/04/15 CONF.RD.209/15

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01915 13/04/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC. CAXIAS-NOPERIODO DE 26 A 30/04/15 CONF.RD.209/15
2015NE01915 13/04/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL04289 14/04/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02557 14/04/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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