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NOTA DE EMPENHO 2015NE10679

Favorecido

PEDRO VIEIRA DAS CHAGAS
R$ 465,50
 

CPF/CNPJ:

10114700397

Emissão:

22/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

186481/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

PAU DAGUA

Municipio:

MAGALHAES DE ALMEIDA

Estado:

MA

CEP:

65560000

Descrição

DESPESA COM TRES E MEIADIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE CHAPADINHA NO PERIODO12 A 15/10/15 CONFORME RD1552/15 ANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE10679 22/12/2015 465,50 465,50 465,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM TRES E MEIADIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA OS MUNICI-PIOS DA REGIONAL DE SAUDEDE CHAPADINHA NO PERIODO12 A 15/10/15 CONFORME RD1552/15 ANEXO.
2015NE10679 22/12/2015 465,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17093 22/12/2015 0,00 465,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB13456 22/12/2015 0,00 0,00 465,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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