Não encontrado

NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE06508

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA A UNIDADE REGIONAL DE SAUDE SAO JOAODOS PATOS, NO PERIODO DE08 A 08.08.2015.

798,00 798,00 0,00
Totais: 798,00 798,00 0,00

+

,