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NOTA DE EMPENHO 2015NE11194

Favorecido

JOAO FREITAS CARDOSO
R$ 598,50
 

CPF/CNPJ:

09419071391

Emissão:

29/12/2015

Plano Interno:

FORTEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

184422/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

FUNASA

Municipio:

IMPERATRIZ

Estado:

MA

CEP:

65900000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ NO PERIODO DE05 A 09.10.2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE11194 29/12/2015 598,50 598,50 598,50
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE SAUDE DEIMPERATRIZ NO PERIODO DE05 A 09.10.2015.
2015NE11194 29/12/2015 598,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL17759 29/12/2015 0,00 598,50 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB14066 29/12/2015 0,00 0,00 598,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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