CPF/CNPJ:
09389849349
Emissão:
19/10/2015
Plano Interno:
ESTRUER
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
150960/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Estruturação das Unidades Regionais de Saúde
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
Endereço:
RUA JOAQUIM NABUCO-37/FONE-6614194
Municipio:
CODO
Estado:
MA
CEP:
65400000
DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE CODO, NOPERIODO DE 17 A 21.08.15.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE08289 | 19/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE CODO, NOPERIODO DE 17 A 21.08.15.
|
2015NE08289 | 19/10/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO TOTAL DE NE VALOR INCORRETO
|
2015NE08328 | 20/10/2015 | -665,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515107)
|
2015NL13562 | 19/10/2015 | 0,00 | -665,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL13503 | 19/10/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10470 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL13561 | 20/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
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