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NOTA DE EMPENHO 2015NE05426

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE CAXIAS
R$ 1.840.264,24
 

CPF/CNPJ:

09239491000100

Emissão:

23/07/2015

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

AUXILIOS

Processo:

99587/15

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

REFERENTE A TRANSFERENCIADE RECURSOS FUNDO A FUNDOPARA AQUISICAO DE EQUIPA-MENTO PARA MATERNIDADE,CARMOSINA COUTINHO CON-FORME RESOLUCAO N. 09 DE07 DE MAIO 2015.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE05426 23/07/2015 1.840.264,64 1.840.264,24 1.840.264,24
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A TRANSFERENCIADE RECURSOS FUNDO A FUNDOPARA AQUISICAO DE EQUIPA-MENTO PARA MATERNIDADE,CARMOSINA COUTINHO CON-FORME RESOLUCAO N. 09 DE07 DE MAIO 2015.
2015NE05426 23/07/2015 1.840.264,64 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
2015NE11714 30/12/2015 -0,40 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510083)
2015NL10055 05/08/2015 0,00 1.840.264,24 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07509 05/08/2015 0,00 0,00 1.840.264,24
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04971 OB - 2015OB07509 MOTIVO OB cancelada - prazo de expurgo vencido
2015NS00369 05/08/2015 0,00 0,00 -1.840.264,24
PAGAMENTO (540999)
2015OB07693 13/08/2015 0,00 0,00 1.840.264,24
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO PAGTO EM CONTA FAVORECIDO INCORRETA 2015OB07509
2015GR00490 13/08/2015 0,00 0,00 -1.840.264,24
PAGAMENTO (540999)
Descrição:
2015NL10634 24/08/2015 0,00 0,00 1.840.264,24

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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