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NOTA DE EMPENHO 2015NE00116

Favorecido

INSTITUTO DE DES.E APOIO ACIDADANIA -IDAC
R$ 10.422.961,21
 

CPF/CNPJ:

07917074000136

Emissão:

12/02/2015

Plano Interno:

FUNCREDE

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA

Processo:

210889/2014

Processo Licitatório:

DISPENSA DE LICITAÇÃO

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

FUNCIONAMENTO DA REDE ASSISTENCIAL PROPRIA DO ESTADO

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

RUA SAO PANTALEAO 1175 CENTRO

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65026200

Descrição

COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.258/13 P/ HOSPITAL -GERAL DE MONCAO EM ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00116 12/02/2015 1.634.336,45 10.422.961,21 10.422.961,21
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONTRA-TO N.258/13 P/ HOSPITAL -GERAL DE MONCAO EM ANEXO
2015NE00116 12/02/2015 1.634.336,45 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONT. N. 258/2013 DO HOSPITAL GERAL DEMONCAO.
2015NE00539 23/02/2015 431.213,51 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: COMPLEMENTO DA PARCELA DE JAN/15 CONF.CT.258/13 - P/HOSPITAL GERAL DE MON. CAO ANEXO
2015NE00601 27/02/2015 301,46 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.258/2013 DO HOSPITAL GERAL DE MONCAO.
2015NE00614 27/02/2015 1.597.092,09 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE CONTRATO DO /HOSPITAL GERAL DE MONCAON.258/2013.
2015NE01215 18/03/2015 447.734,29 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE CONTRATO DO /HOSPITAL GERAL DE MONCAON.258/2013.
2015NE01564 31/03/2015 2.756.250,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DE CONTRATO NUMERO 258/2013 DO HOSPITALGERAL DE MONCAO
2015NE02786 07/05/2015 2.756.250,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONTRATO N.258/2013,HOSPITAL DE MONCAO
2015NE04205 19/06/2015 803.000,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIAL POR DETERMINACAO SUPERIOR.
2015NE11382 31/12/2015 -3.216,59 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515110)
2015NL05328 12/02/2015 0,00 -822.386,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00248 12/02/2015 0,00 1.579.637,91 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00956 27/02/2015 0,00 54.698,54 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00958 27/02/2015 0,00 431.212,51 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL00960 27/02/2015 0,00 301,46 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL01274 27/02/2015 0,00 1.597.092,09 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL02437 18/03/2015 0,00 447.734,29 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL03444 31/03/2015 0,00 1.605.174,87 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL04496 17/04/2015 0,00 428.710,47 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05303 07/05/2015 0,00 822.386,17 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL05390 08/05/2015 0,00 1.769.561,58 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07105 29/05/2015 0,00 468.787,83 0,00
LIQUIDAÇÃO (510110)
2015NL07637 23/06/2015 0,00 2.040.049,66 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB00102 12/02/2015 0,00 0,00 1.579.637,91
PAGAMENTO (540999)
2015OB00707 27/02/2015 0,00 0,00 54.698,54
PAGAMENTO (540999)
2015OB00708 27/02/2015 0,00 0,00 301,46
PAGAMENTO (540999)
2015OB00709 27/02/2015 0,00 0,00 431.212,51
PAGAMENTO (540999)
2015OB00910 04/03/2015 0,00 0,00 1.597.092,09
PAGAMENTO (540999)
2015OB01766 18/03/2015 0,00 0,00 447.734,29
PAGAMENTO (540999)
2015OB02211 31/03/2015 0,00 0,00 1.605.174,87
PAGAMENTO (540999)
2015OB02744 17/04/2015 0,00 0,00 428.710,47
PAGAMENTO (540999)
2015OB03376 07/05/2015 0,00 0,00 822.386,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB03385 07/05/2015 0,00 0,00 822.386,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL05323 07/05/2015 0,00 0,00 -822.386,17
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
2015NL05327 07/05/2015 0,00 0,00 -822.386,17
PAGAMENTO (540999)
2015OB03450 08/05/2015 0,00 0,00 1.769.561,58
PAGAMENTO (540999)
2015OB04977 03/06/2015 0,00 0,00 468.787,83
PAGAMENTO (540999)
2015OB05408 23/06/2015 0,00 0,00 2.040.049,66

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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