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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE02909

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA ANTONIO JOSECOSTA NO PERIODO DE 18/05 A 22/05/2015, CONF. RDN. 347/2015.

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Totais: 665,00 665,00 665,00

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