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NOTA DE EMPENHO 2015NE02995

Favorecido

EGIDIO DE CARVALHO RIBEIRO
R$ 0,00
 

CPF/CNPJ:

06737609368

Emissão:

12/05/2015

Plano Interno:

CONTREGAVAL

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

34276/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

PRACA ODORICO MENDES 27

Municipio:

SAO LUIS FONE 2227495

Estado:

MA

CEP:

00065020

Descrição

DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.03 A 05.03.15EM IMPERATRIZ RD 24/15 EMANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE02995 12/05/2015 306,00 0,00 0,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 04.03 A 05.03.15EM IMPERATRIZ RD 24/15 EMANEXO
2015NE02995 12/05/2015 306,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE N.2995/15
2015NE07902 05/10/2015 -306,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL06673 12/05/2015 0,00 -306,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515107)
2015NL12934 12/05/2015 0,00 -306,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL05688 12/05/2015 0,00 306,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL12929 05/10/2015 0,00 306,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB03813 13/05/2015 0,00 0,00 306,00
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (545999)
Descrição: CANCELAMANTO DA OB PELO MOTIVO DE DEVOLUCAO DE REC URSO CONF. EXT DE 21/05/2015 ( NAO FEZ A VIAGEM)
2015GR00472 13/05/2015 0,00 0,00 -306,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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