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NOTA DE EMPENHO 2015NE08575

Favorecido

MARIA NEUMA DE SOUSA
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

06733859300

Emissão:

23/10/2015

Plano Interno:

ESTRUER

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

136431/15

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Gestão e Governança do SUS

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Estruturação das Unidades Regionais de Saúde

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

AV. KENNEDY S/N

Municipio:

CHAPADINHA

Estado:

MA

CEP:

65500000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE CHAPADINHANO PERIODO DE 27 A 31.07.2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE08575 23/10/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDA REGIONAL DE CHAPADINHANO PERIODO DE 27 A 31.07.2015
2015NE08575 23/10/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL13830 23/10/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB10749 26/10/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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