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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01679

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA SONIA MARIAFURTADO SANTOS NO PERIODODE 23/03 A 27/03/2015,CONFORME RD N. 95/2015.

665,00 665,00 665,00
2015NE03359

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 06 ( SEIS )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA O MUNICIPIODE BARRA DO CORDA NO PE-RIODO DE 11/05 A 16/05/15CONFORME RD 473/15 ANEXO.

798,00 798,00 798,00
2015NE05239

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A MUNIC.VIANA-MAPERIODO DE 20 A 25/07/15 CONF.RD.748/15

798,00 798,00 798,00
2015NE07194

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE HUMBERTO DE CAMPOS, NO PERIODO DE 13 A 18/09/2015,CONFORME RD 1208

798,00 798,00 798,00
2015NE07263

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSDE PEDREIRA E SAO ROBERTONO PERIODO DE 31.08 A 05.09.2015

798,00 798,00 798,00
2015NE09218

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 12.10 A 17.10.15EM PIRAPEMAS RD 1563/15 ANEXO

798,00 798,00 798,00
2015NE09460

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOA CIDADE DE JAO PESSOA/JPNO PERIODO 16 A 21/11/ 15CONF.RD 1536

1.800,00 1.800,00 1.800,00
2015NE10641

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA REGIONAL DESAUDE DE ACAILANCIA NO PERIODO DE 14 A 19.12.2015,COMPREENDENDO CINCO DIARIAS E MEIA

731,50 731,50 731,50
Totais: 7.186,50 7.186,50 7.186,50

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