CPF/CNPJ:
06299079000180
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Processo:
224461/2014
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO COMPLEMENTAR DOSERVICO MEDICO HOSPITALARCONFORME CONTRATO N.430/2012-SES E DESPACHO ADMI-NISTRATIVO EM ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01781 | 31/03/2015 | 2.177.115,60 | 1.944.151,30 | 1.746.164,94 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO COMPLEMENTAR DOSERVICO MEDICO HOSPITALARCONFORME CONTRATO N.430/2012-SES E DESPACHO ADMI-NISTRATIVO EM ANEXO.
|
2015NE01781 | 31/03/2015 | 2.177.115,60 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515110)
|
2015NL15431 | 31/03/2015 | 0,00 | -197.860,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL03691 | 31/03/2015 | 0,00 | 197.684,29 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL06122 | 15/05/2015 | 0,00 | 197.801,14 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07600 | 19/06/2015 | 0,00 | 164.622,43 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL07619 | 22/06/2015 | 0,00 | 197.845,99 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL09966 | 03/08/2015 | 0,00 | 197.554,46 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL10170 | 10/08/2015 | 0,00 | 197.491,76 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL11742 | 15/09/2015 | 0,00 | 197.724,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL13950 | 26/10/2015 | 0,00 | 197.579,85 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15423 | 23/11/2015 | 0,00 | 197.860,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL15432 | 23/11/2015 | 0,00 | 197.860,57 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510110)
|
2015NL16213 | 07/12/2015 | 0,00 | 197.986,36 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02413 | 07/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.684,29 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04134 | 15/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.801,14 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05386 | 19/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 164.622,43 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05398 | 22/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.845,99 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07437 | 03/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.554,46 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07582 | 10/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.491,76 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09026 | 15/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.724,45 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12210 | 23/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.860,57 |
PAGAMENTO (540999)
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2015OB14026 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.579,85 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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