Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2015NE06518
Dt. Emissão: Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 10/08 A 14/08/2015,CONFORME RD N.1035/2015 |
665,00 | 665,00 | 0,00 |
Totais: | 665,00 | 665,00 | 0,00 |
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