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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE06518

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 10/08 A 14/08/2015,CONFORME RD N.1035/2015

665,00 665,00 0,00
Totais: 665,00 665,00 0,00

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