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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01671

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM AO MUNICIPIO DE IMPERATRIZ NO DIA 04/02/15

153,00 153,00 0,00
Totais: 153,00 153,00 0,00

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