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NOTA DE EMPENHO 2015NE01656

Favorecido

JOEL PEREIRA DOS SANTOS
R$ 665,00
 

CPF/CNPJ:

05391938368

Emissão:

31/03/2015

Plano Interno:

MONITEPIDEM

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

42825/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Gestão do Programa

Fonte:

TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO

Endereço:

RUA N CS 40

Municipio:

SAO LUIS TEL 2225039

Estado:

MA

CEP:

00065000

Descrição

DIARIAS PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DETIMON, PARNARAMA, MATOESCAXIAS E BURITI, NO PERIODO DE 23 A 27/03/201.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE01656 31/03/2015 665,00 665,00 665,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DETIMON, PARNARAMA, MATOESCAXIAS E BURITI, NO PERIODO DE 23 A 27/03/201.
2015NE01656 31/03/2015 665,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL03504 31/03/2015 0,00 665,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB02239 01/04/2015 0,00 0,00 665,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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