CPF/CNPJ:
05391938368
Emissão:
31/03/2015
Plano Interno:
MONITEPIDEM
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Processo:
42825/2015
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
TETO FINANCEIRO EPIDEMIOLOGICO
Endereço:
RUA N CS 40
Municipio:
SAO LUIS TEL 2225039
Estado:
MA
CEP:
00065000
DIARIAS PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DETIMON, PARNARAMA, MATOESCAXIAS E BURITI, NO PERIODO DE 23 A 27/03/201.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2015NE01656 | 31/03/2015 | 665,00 | 665,00 | 665,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIAS PARA DESPESA COMVIAGEM AOS MUNICIPIOS DETIMON, PARNARAMA, MATOESCAXIAS E BURITI, NO PERIODO DE 23 A 27/03/201.
|
2015NE01656 | 31/03/2015 | 665,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510107)
|
2015NL03504 | 31/03/2015 | 0,00 | 665,00 | 0,00 |
PAGAMENTO (540999)
|
2015OB02239 | 01/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 665,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,