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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE01322

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIAS P/ DESPESAS COM AVIAGEM A ITAPECURU,OUTROSPERIODO DE 09 A 13/03/15 CONF.RD.72/15

665,00 665,00 665,00
2015NE02034

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM 11 ( ONZE )DIARIAS EM FACE AO DESLO-CAMENTO PARA URGS DE BA-CABAL, MUNICIPIOS DE SA-TUBINHA, CONCEICAO DO LA-GO ACU E B. DE AREIA NOPERIODO DE 05/04 A 15/04/15 CONFORME RD 169 ANEXO.

1.463,00 1.463,00 1.463,00
2015NE02461

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM PARA PEDRO BENEDITO CARNEIRO NETO NO PERIODO DE 22/04 A 24/04/2015 RD N.297/2015

399,00 399,00 399,00
2015NE04190

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOUGRS DE PRESIDENTE DUTRANO MUNICIPIO DE TUNTUM NOPERIODO 26 A 29/05/15 CONFORME RD 531

532,00 532,00 532,00
2015NE05253

Dt. Emissão:
Descrição: DESPESA COM DIARIAS NO PERIODO DE 18.05 A 22.05.15NA REGIONAL DE BALSAS RD535/15 EM ANEXO

665,00 665,00 665,00
2015NE05422

Dt. Emissão:
Descrição: - DIARIAS AO DESLOCAMENTOAO MUNICIPIO DE MIRANDA DNORTE E MATOES DO NORTE OPERIODO 28 A 30/04/15 CONFORME RD 437

399,00 399,00 399,00
2015NE05530

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM PARA OS MUNICIPIOSD BELA VISTA E GOVERNADORNEWTON BELO, NO PERIODODE 22 A 26.06.15

665,00 665,00 665,00
2015NE08157

Dt. Emissão:
Descrição: PAGAMENTO DE ABONO PERMA-NENCIA REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRODE 2013.

651,65 651,65 651,65
2015NE09554

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM NO PERIODO DE 26 A28/08/2015 CONFORME RD N.1239/2015

199,50 199,50 199,50
Totais: 5.639,15 5.639,15 5.639,15

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