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NOTA DE EMPENHO 2015NE00792

Favorecido

PABLO FRANCISCO FERREIRA LIMA
R$ 153,00
 

CPF/CNPJ:

05176349370

Emissão:

06/03/2015

Plano Interno:

MANUTSES

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

DIARIAS - PESSOAL CIVIL

Processo:

26276/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Apoio Administrativo

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Administração da Unidade

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Endereço:

COND.ALTO DO ANGELIM II B.6AP 106

Municipio:

SAO LUIS

Estado:

MA

CEP:

65000000

Descrição

DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM A COROATA NO DIA31/01/2015

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE00792 06/03/2015 153,00 153,00 153,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COMVIAGEM A COROATA NO DIA31/01/2015
2015NE00792 06/03/2015 153,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510107)
2015NL01586 06/03/2015 0,00 153,00 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB01088 06/03/2015 0,00 0,00 153,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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