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NOTAS DE EMPENHO
Nº da NE Empenhado Liquidado Pago
2015NE06520

Dt. Emissão:
Descrição: DIARIA PARA DESPESAS COM-VIAGEM NO PERIODO DE 28/07 A 31/07/2015,CONFORME RD N.971/2015

532,00 532,00 0,00
Totais: 532,00 532,00 0,00

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