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NOTA DE EMPENHO 2015NE06017

Favorecido

FUNDO NACIONAL DE SAUDE M/S
R$ 536.707,41
 

CPF/CNPJ:

00530493000171

Emissão:

19/08/2015

Plano Interno:

QUALISUS

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

INDENIZACOES E RESTITUICOES

Processo:

116952/2015

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

PROJETO QUALIDADE DA REDE DE ATENCAO A SAUDE

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

DESPESA P/ DEVOLUCAO DESALDO NAO UTILIZADO REFE-RENTE AO PROJETO QUALISUSREDE CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2015NE06017 19/08/2015 536.707,41 536.707,41 536.707,41
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA P/ DEVOLUCAO DESALDO NAO UTILIZADO REFE-RENTE AO PROJETO QUALISUSREDE CONFORME DESPACHO ADMINISTRATIVO ANEXO
2015NE06017 19/08/2015 536.707,41 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2015NL10468 19/08/2015 0,00 536.707,41 0,00
PAGAMENTO (540999)
2015OB07805 19/08/2015 0,00 0,00 536.707,41

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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+

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